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企业租赁、装修经营场地费用的账务处理,急!!!敝公司为商品流通企 爱问知识人

  1、你这分录有错误的地方 2、你很可能少了营业税的发票 3、购进材料用在自身工程项目,进项税是不允许抵扣的 4、清装修的装饰业务只需要就人工费部分纳营业税,自己购买的材料不缴纳营业税,也不并入工程中开建筑发票。 完整的分录得这么处理,我连需要的相关发票也一起告诉你吧 1、付租赁费 借:长期待摊费用——经营场地租赁费 120000元 贷:银行存款 120000元 原始发票是地税的服务业发票 2、摊销租赁费 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——经营场地租赁费 这摊销金额是按租赁期限来摊销,不能在一年内摊销完毕,这不需要原始凭证,如果需要就是租赁合同。
   3、购买装修费(材料) 借:在建工程—经营场地装修材料费 1170000元 贷:银行存款 117000元 这原始凭证是增值税发票,普通发票和专用发票都一样处理 4、支付装修费(人工) 借:在建工程——经营场地装修人工费 8000元 贷:现金 8000元 这原始凭证是地税的服务业发票 5、结转装修费用 借:长期待摊费用-租赁装修费用 贷:在建工程——经营场地装修人工费 8000 贷:在建工程—经营场地装修材料费 1170000元 这不需要原始凭证,因为原始凭证都在前面了,这只是结转分录 6、摊销装修费用 借:管理费用——长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用——经营场地装修费 这也不需要原始凭证,但摊销金额是要按租赁期限来摊销,要按三年来分摊。
   补充一个,如果你那120000是1年的租金,就每个月分摊10000元,同时把“长期待摊费用”改成“待摊费用”。

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