您好,这个是无偿送给你们的,是吧 答
你好,这样本身违规。除非前公司开发票给后公司 答
你好这个入管理费用更合适一点 答
你好!如果公司在员工休产假期间承担了个人应缴的社保费用,会计分录可以这样做: 借:福利费(或相应的工资福利支出科目) 贷:应交社保 关于个税的申报,因为这部分社保费用是公司支付的福利,通常应计入员工的应税所得中,按照个人所得税的相关规定进行申报。具体操作时,可以在员工的工资条中体现这部分福利,并在月度个税申报时包含进去。 答
你好!出售库存商品时,确实需要做几个分录。首先是收款分录,借:银行存款,贷:主营业务收入;然后是成本分录,借:主营业务成本,贷:库存商品。至于月底结转,一般是将主营业务成本转入本年利润,确保收入和成本匹配。希望这解答了你的疑问! 答
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9月份签订了融资租赁固定资产合同,机器原价款92万,三年分期付款利息算6万,还有保险费1万,咨询费2万,我的固定资产入账价值是92+6+1+2=101万吗?发票是10月份才收到的,所以我是不是先暂估入账 借:固定资产101 贷:长期应付款—暂估入账101? 现在是做9月份的账
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